
公司從別人手里轉(zhuǎn)接過(guò)來(lái),有些東西是一口價(jià)的,實(shí)際價(jià)值跟實(shí)際付款金額的差額,該怎么做賬呢?
答: 您好:按合同簽訂和實(shí)際付款的金額做賬。
請(qǐng)問(wèn)我們公司買車險(xiǎn),公賬打的款,但是對(duì)方給我開(kāi)的票與實(shí)際我們付款的金額相差3.98,對(duì)方說(shuō)用公司給我們轉(zhuǎn)回3.98,請(qǐng)問(wèn)怎么做賬?
答: 打款的時(shí)候借其他應(yīng)收款1000 貸銀行存款1000 開(kāi)發(fā)票回來(lái)是1000-3.98=996.02 借管理費(fèi)用—車險(xiǎn) 996.02 貸其他應(yīng)收款996.02 收到3.98 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款3.98
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
收到的專票金額比實(shí)際付款多0.24元,怎么做賬呢?
答: 按照實(shí)際付款做賬,進(jìn)項(xiàng)稅額跟發(fā)票保持一致。


21年稅務(wù)師取證班崔崔 追問(wèn)
2019-04-04 15:33
宋艷萍老師 解答
2019-04-04 15:35
21年稅務(wù)師取證班崔崔 追問(wèn)
2019-04-04 15:50
宋艷萍老師 解答
2019-04-04 15:50
21年稅務(wù)師取證班崔崔 追問(wèn)
2019-04-04 15:53
宋艷萍老師 解答
2019-04-04 16:08
21年稅務(wù)師取證班崔崔 追問(wèn)
2019-04-04 16:09
宋艷萍老師 解答
2019-04-04 16:16