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送心意

宋艷萍老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師

2019-04-04 15:30

您好:按合同簽訂和實(shí)際付款的金額做賬。

21年稅務(wù)師取證班崔崔 追問(wèn)

2019-04-04 15:33

實(shí)際價(jià)值22萬(wàn),合同協(xié)議實(shí)付30萬(wàn),中間的8萬(wàn)差額怎么處理呢?

宋艷萍老師 解答

2019-04-04 15:35

這個(gè)實(shí)際價(jià)值是從評(píng)估核定的嗎?合同協(xié)議30萬(wàn),就直接入賬時(shí)寫30萬(wàn),比如借:固定資產(chǎn)  應(yīng)交稅費(fèi)   貸:銀行存款   30萬(wàn)

21年稅務(wù)師取證班崔崔 追問(wèn)

2019-04-04 15:50

這么說(shuō)可能會(huì)清楚一點(diǎn): 
所有商標(biāo)價(jià)值22萬(wàn),協(xié)議購(gòu)買時(shí)實(shí)際支付了30萬(wàn), 
那我如果按30萬(wàn)入賬, 借:無(wú)形資產(chǎn)--商標(biāo)30萬(wàn),貸:銀行存款30萬(wàn) 
就可以了嗎

宋艷萍老師 解答

2019-04-04 15:50

對(duì)的,是這樣做賬的。

21年稅務(wù)師取證班崔崔 追問(wèn)

2019-04-04 15:53

那還有一個(gè)類似的問(wèn)題,也是類似的處理方法嗎? 
庫(kù)存及原材料實(shí)物62萬(wàn)左右,實(shí)際接手時(shí)一口價(jià)30萬(wàn) 
借:原材料/庫(kù)存 30萬(wàn) 
  貸:銀行存款30萬(wàn) 
如果是這樣,那ERP庫(kù)存系統(tǒng)的金額跟總賬不對(duì)應(yīng)了,這個(gè)該怎么處理呢?

宋艷萍老師 解答

2019-04-04 16:08

借:原材料62 
      貸:銀行存款30  實(shí)收資本32

21年稅務(wù)師取證班崔崔 追問(wèn)

2019-04-04 16:09

明白了,謝謝老師

宋艷萍老師 解答

2019-04-04 16:16

不用客氣,祝工作順利。

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相關(guān)問(wèn)題討論
您好:按合同簽訂和實(shí)際付款的金額做賬。
2019-04-04 15:30:08
打款的時(shí)候借其他應(yīng)收款1000 貸銀行存款1000 開(kāi)發(fā)票回來(lái)是1000-3.98=996.02 借管理費(fèi)用—車險(xiǎn) 996.02 貸其他應(yīng)收款996.02 收到3.98 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款3.98
2020-10-14 14:44:27
沖減之前的分錄就可以了,以實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用做賬務(wù)處理
2020-10-14 14:30:29
按照實(shí)際付款做賬,進(jìn)項(xiàng)稅額跟發(fā)票保持一致。
2019-10-10 10:55:39
也是正常做出口的收入1000元,做實(shí)際收款100元,但是由于金額差額太多,無(wú)法享受免抵退稅的政策,因?yàn)闊o(wú)法收匯核銷。
2019-08-19 11:38:13
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