
請問我們公司買車險(xiǎn),公賬打的款,但是對方給我開的票與實(shí)際我們付款的金額相差3.98,對方說用公司給我們轉(zhuǎn)回3.98,請問怎么做賬?
答: 打款的時(shí)候借其他應(yīng)收款1000 貸銀行存款1000 開發(fā)票回來是1000-3.98=996.02 借管理費(fèi)用—車險(xiǎn) 996.02 貸其他應(yīng)收款996.02 收到3.98 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款3.98
老師 請問我們公司買車險(xiǎn),公賬打的款,但是對方給我開的票與實(shí)際我們付款的金額相差3.98,對方說用公司給我們轉(zhuǎn)回3.98,請問怎么做賬
答: 沖減之前的分錄就可以了,以實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用做賬務(wù)處理
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請教老師,我們購貨時(shí)實(shí)際付款比發(fā)票上的金額多了幾分錢,這幾份錢怎么做賬
答: 你好,通常是計(jì)入營業(yè)外支出
麻煩問下,當(dāng)報(bào)關(guān)金額為1000RMB,實(shí)際付款為100RMB,財(cái)務(wù)應(yīng)該如何做賬呢?
公司從別人手里轉(zhuǎn)接過來,有些東西是一口價(jià)的,實(shí)際價(jià)值跟實(shí)際付款金額的差額,該怎么做賬呢?
麻煩問下,當(dāng)報(bào)關(guān)金額為1000RMB,實(shí)際付款為100RMB,財(cái)務(wù)應(yīng)該如何做賬呢?

