
請問我們公司買車險,公賬打的款,但是對方給我開的票與實際我們付款的金額相差3.98,對方說用公司給我們轉(zhuǎn)回3.98,請問怎么做賬?
答: 打款的時候借其他應(yīng)收款1000 貸銀行存款1000 開發(fā)票回來是1000-3.98=996.02 借管理費用—車險 996.02 貸其他應(yīng)收款996.02 收到3.98 借銀行存款 貸其他應(yīng)收款3.98
老師 請問我們公司買車險,公賬打的款,但是對方給我開的票與實際我們付款的金額相差3.98,對方說用公司給我們轉(zhuǎn)回3.98,請問怎么做賬
答: 沖減之前的分錄就可以了,以實際發(fā)生的費用做賬務(wù)處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
麻煩問下,當(dāng)報關(guān)金額為1000RMB,實際付款為100RMB,財務(wù)應(yīng)該如何做賬呢?
答: 也是正常做出口的收入1000元,做實際收款100元,但是由于金額差額太多,無法享受免抵退稅的政策,因為無法收匯核銷。

