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送心意

趙英老師

職稱中級會計師,財稅實操講師

2019-04-05 16:41

把暫估的分錄反沖,再按發(fā)票做庫存入庫,進(jìn)項稅額,應(yīng)付賬款或銀行存款

夏季微涼 〃 追問

2019-04-05 16:42

那上面暫估結(jié)轉(zhuǎn)的銷售成本呢

趙英老師 解答

2019-04-05 17:06

如果單價有差價,就按差價進(jìn)行調(diào)整

夏季微涼 〃 追問

2019-04-05 17:10

有2萬的差價,要如何做分錄,因為是跨年了,現(xiàn)在才收到發(fā)票,

趙英老師 解答

2019-04-05 19:41

如果多了就,借:主營業(yè)務(wù)成本 -20000 貸:庫存商品 -20000

趙英老師 解答

2019-04-05 19:42

少了,借:主營業(yè)務(wù)成本 20000 貸:庫存商品20000

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相關(guān)問題討論
把暫估的分錄反沖,再按發(fā)票做庫存入庫,進(jìn)項稅額,應(yīng)付賬款或銀行存款
2019-04-05 16:41:17
暫估的金額和發(fā)票的是否相符?如果不符哪個金額大?
2019-02-14 10:15:18
您好!是的。你暫估了,然后匯算清繳之前收到發(fā)票的話,就不用調(diào)整
2018-01-05 10:05:59
你好!你把發(fā)票貼進(jìn)去就行了,差額在匯算清繳的時候調(diào)整成本
2018-03-23 10:10:14
你好少暫估,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款,265250-24萬,這個也是去年的,借以前年度損益調(diào)整貸庫存商品借未分配利潤 貸以前年度損益調(diào)整265250-24萬
2021-06-28 17:47:56
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