補充申報增值稅能抵扣進項稅額嗎
酷炫的豆芽
于2019-04-05 20:50 發(fā)布 ??1582次瀏覽
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江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
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補充申報增值稅申報表,也是可以抵扣進項稅的。就是申報當月應抵扣的進項稅
2019-04-05 21:01:43

不可以的
2015-11-17 15:20:17

同學你好
39號公告第六條規(guī)定,納稅人購進國內(nèi)旅客運輸服務,其進項稅額允許從銷項稅額中抵扣。納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以發(fā)票上注明的稅額為進項稅額。納稅人未取得增值稅專用發(fā)票的,暫按照以下規(guī)定確定進項稅額:
1.取得增值稅電子普通發(fā)票的,為發(fā)票上注明的稅額;
2.取得注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單的,為按照下列公式計算進項稅額:
航空旅客運輸進項稅額=(票價%2B燃油附加費)÷(1%2B9%)×9%
3.取得注明旅客身份信息的鐵路車票的,為按照下列公式計算的進項稅額:
鐵路旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B9%)×9%
4.取得注明旅客身份信息的公路、水路等其他客票的,按照下列公式計算進項稅額:
公路、水路等其他旅客運輸進項稅額=票面金額÷(1%2B3%)×3%
2021-03-08 14:45:47

10 月申報操作基本正確
在 10 月增值稅申報時,將轉出的進項稅額填在進項稅額明細表 “其他應作進項稅額轉出的情形” 欄來補交稅是主要操作。
其他可能操作
還需要在會計賬簿中記錄這筆進項稅額轉出,調整相關科目。
保存好之前進項稅額不能抵扣的依據(jù),如發(fā)票開錯的證明等,以備稅務檢查。
2024-11-20 17:15:41

你好!你要取得專用發(fā)票才可以抵扣
2017-06-27 14:17:11
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