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送心意

江老師

職稱高級會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師

2019-04-05 22:16

1、對于工資上月未計(jì)提,次月發(fā)放的處理完全正確。就是次月發(fā)放后,次月直接計(jì)入銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等。 
2、對于扣回的600元,直接沖減公司承擔(dān)的社保費(fèi)用。如這個(gè)員工是管理人員,就是沖銷管理費(fèi)用——社保費(fèi) 
借:庫存現(xiàn)金600 
借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)-600

晴天 追問

2019-04-05 22:26

從工資里扣回啊?不涉及庫存現(xiàn)金啊,還有會(huì)涉及應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目嗎?我3月發(fā)放工資的時(shí)候這樣處理可以嗎?就是加了應(yīng)付職工應(yīng)酬的過渡,我有點(diǎn)暈

江老師 解答

2019-04-05 22:30

一、從工資中扣回的需要做的分錄是 
借:應(yīng)付職工薪酬 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個(gè)人所得稅 
貸:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保 
貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款) 
二、對于其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保,肯定會(huì)產(chǎn)生借方余額600元,就是說多扣回個(gè)人社保600元,如果沒有這個(gè)扣回的600元,應(yīng)該是其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社??颇坑囝~為0 
因此它的分錄是: 
借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)   -600 
借:其他應(yīng)收款——代扣個(gè)人社保600 
三、在發(fā)放工資時(shí)少付工資費(fèi)用600元。

晴天 追問

2019-04-06 08:43

老師,你的大體意思我看了一下,我這里有實(shí)際數(shù)據(jù)了,那現(xiàn)在意思是我圖二中,管理費(fèi)用借方負(fù)600需要改為其他應(yīng)收款-醫(yī)療、失業(yè)、養(yǎng)老等明細(xì),再做一次分錄借:管理費(fèi)用_社會(huì)保險(xiǎn)-600貸應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)-600借應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn)-600貸其他應(yīng)收款-醫(yī)療、失業(yè)、養(yǎng)老等明細(xì)金額?應(yīng)交個(gè)人所得稅我圖二中計(jì)提發(fā)放工資中已經(jīng)提現(xiàn)了

江老師 解答

2019-04-06 09:36

如果是有具體的明細(xì),可以分到具體的養(yǎng)老、醫(yī)療、失業(yè)等明細(xì)金額中

晴天 追問

2019-04-06 10:07

老師,那我的分錄具體的對嗎?

晴天 追問

2019-04-06 10:08

我這個(gè)月具體處理對嗎?我已經(jīng)寫了具體分錄和數(shù)據(jù)了,大體我明白,就是具體做的時(shí)候有點(diǎn)沒底氣,不確定對了沒,所以我把前后分錄和金額寫出來了,希望老師可以幫我仔細(xì)看下

江老師 解答

2019-04-06 10:09

那你做發(fā)工資發(fā)放時(shí)的分錄做在一起了,分錄是對的,不然做不平,就是第二個(gè)圖

晴天 追問

2019-04-06 10:24

圖二中沖費(fèi)用,沒有通過應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)過度,是我一直糾結(jié)的問題,到底沖銷是不是也得通過應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi),這個(gè)科目,所以就把自己弄的有些暈

江老師 解答

2019-04-06 10:26

直接就這樣處理就行了??梢赃@樣一并合并后處理平就行了。

晴天 追問

2019-04-06 10:36

好的,謝謝,社保費(fèi)寫成福利費(fèi)了

江老師 解答

2019-04-06 10:37

這個(gè)做平賬就行了,沖減社保費(fèi)就行了。

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1、對于工資上月未計(jì)提,次月發(fā)放的處理完全正確。就是次月發(fā)放后,次月直接計(jì)入銷售費(fèi)用、管理費(fèi)用等。 2、對于扣回的600元,直接沖減公司承擔(dān)的社保費(fèi)用。如這個(gè)員工是管理人員,就是沖銷管理費(fèi)用——社保費(fèi) 借:庫存現(xiàn)金600 借:管理費(fèi)用——社保費(fèi)-600
2019-04-05 22:16:21
你好,一般沒有涉及收入費(fèi)用的不做預(yù)算會(huì)計(jì)
2019-06-18 10:40:01
你好,工資這筆分錄,是必須先計(jì)提,再發(fā)放分兩筆分錄做賬
2017-05-26 11:12:10
您好,您是說,3月份計(jì)提工資里沒有扣下來這個(gè)個(gè)稅部分嗎
2020-05-14 09:52:26
你好,這個(gè)是按月去計(jì)提,你5月交5月5 月去計(jì)提,看截圖,4月沒有計(jì)提,補(bǔ)計(jì)提也是按截圖
2021-05-14 17:27:23
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