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送心意

言巖老師

職稱(chēng)中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-06 11:37

你好。管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。資產(chǎn)負(fù)債表填其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配。把總賬上有的科目都填進(jìn)去

行云流水 追問(wèn)

2019-04-06 11:44

我把利潤(rùn)分配填上負(fù)數(shù),,報(bào)表提示我:資產(chǎn)負(fù)債表的’資產(chǎn)總計(jì)”或負(fù)債和所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)不能為零,請(qǐng)重新填寫(xiě)。

行云流水 追問(wèn)

2019-04-06 11:45

投資款認(rèn)繳還沒(méi)到位

言巖老師 解答

2019-04-06 11:50

你好。資產(chǎn)總計(jì)是多少呢

行云流水 追問(wèn)

2019-04-06 12:11

本月業(yè)務(wù):管理費(fèi)用,開(kāi)辦費(fèi)24785,其他應(yīng)付款24785元。就這些

言巖老師 解答

2019-04-06 12:23

你好。其他的沒(méi)有數(shù)據(jù)喲。資產(chǎn)負(fù)債表是不能都是零的。資產(chǎn)總計(jì)是零,資產(chǎn)負(fù)債表右邊合計(jì)也是零,是通不過(guò)的

行云流水 追問(wèn)

2019-04-06 12:28

就這些業(yè)務(wù)啊。那怎么辦呢,支個(gè)招,老師?

言巖老師 解答

2019-04-06 12:31

你好。是不是還沒(méi)有正常營(yíng)業(yè)呢。一般公司是需要有資金的,不投入注冊(cè)資本也需要接入資金的。你先把費(fèi)用計(jì)入待攤費(fèi)用科目試試。

行云流水 追問(wèn)

2019-04-06 12:37

好的。謝謝老師

行云流水 追問(wèn)

2019-04-06 12:40

借方只能是長(zhǎng)期待攤費(fèi)用了?

言巖老師 解答

2019-04-06 12:56

你好。是的?,F(xiàn)在待攤科目不用了

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你好。管理費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)。資產(chǎn)負(fù)債表填其他應(yīng)付款,利潤(rùn)分配。把總賬上有的科目都填進(jìn)去
2019-04-06 11:37:05
其他應(yīng)收款、未分配利潤(rùn)有金額
2018-07-11 18:08:42
就跟正常一樣,有幾個(gè)科目就做幾個(gè)科目,
2018-06-22 18:03:45
看發(fā)生的管理費(fèi)用,對(duì)應(yīng)的科目是啥,對(duì)應(yīng)的科目放入資產(chǎn)負(fù)債表對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目,其他應(yīng)收款的余額放入資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款,管理費(fèi)用放入資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)余額
2018-06-28 14:26:25
你好,你的未分配利潤(rùn)你看下有負(fù)數(shù)金額嗎?
2022-05-05 10:07:40
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