老師,我們公司幫勞務(wù)工代交社保是這樣的,年底的時(shí)候一次性把這一年的所有社保交上,這個(gè)怎么做分錄呢,如果要待攤到每個(gè)月,是寫兩個(gè)會(huì)計(jì)分錄嗎
睫毛彎彎
于2015-12-29 16:38 發(fā)布 ??1043次瀏覽
- 送心意
吳月柳
職稱: 會(huì)計(jì)師,精通全盤賬務(wù)處理,金碟與用友軟件操作
2015-12-29 20:12
我明白了老師,您是說如果本年的在年底12月份一次性結(jié)清,就計(jì)入12月份的費(fèi)用,不用分?jǐn)?,如交的是明年的,就要分?jǐn)偟矫總€(gè)月
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你是年底交明年還是本年的?如果是本年的不用分?jǐn)?,直接?2月的費(fèi)用
2015-12-29 17:30:42

你們借銀行存款貸營業(yè)外收入
2018-11-07 16:13:49

誰給你們的補(bǔ)貼 你把問題描述的完整一點(diǎn)
2019-11-12 11:32:18

您好,單位承擔(dān)的2000,入到營業(yè)外收入,其他的正常計(jì)入費(fèi)用即可。
2020-08-18 08:55:23

例子A公司是一家勞務(wù)派遣公司,一般納稅人。2016年11月2日收到用工方支付的勞務(wù)派遣費(fèi)用共計(jì)100萬元,其中需要代發(fā)勞務(wù)派遣工資75萬元、支付五險(xiǎn)一金21萬,共計(jì)96萬元。A公司選擇差額征收。
第一步:全額確認(rèn)收入與銷項(xiàng)稅額
借:銀行存款 1,000,000.00
貸:主營業(yè)務(wù)收入 952,380.95
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 47,619.05①
第二步:確認(rèn)可扣減的成本費(fèi)用及“銷項(xiàng)稅額抵減”
借:主營業(yè)務(wù)成本 914,285.71
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額抵減)45,714.29②
貸:應(yīng)付職工薪酬--應(yīng)付工資 750,000.00
應(yīng)付職工薪酬--五險(xiǎn)一金 210,000.00
2020-05-15 10:35:32
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吳月柳 解答
2015-12-29 17:30
吳月柳 解答
2015-12-29 20:32