
請問我們公司幫另一個(gè)公司賣了產(chǎn)品,貨品是直接從那個(gè)公司發(fā)貨的,但是那個(gè)公司現(xiàn)在還沒有給我們發(fā)票,我們也還沒有付錢,請問我們現(xiàn)在可以暫估入賬嗎,這種情況會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理
答: 你好,個(gè)人建議,若賣了產(chǎn)品貴公司已經(jīng)開票收錢了,為了匹配收入可以暫估成本。
跨年度暫估入賬什么時(shí)候紅沖?是年初沖紅還是等發(fā)票來了再?zèng)_紅?沖紅時(shí)的會(huì)計(jì)分錄是怎樣的?
答: 這個(gè)是等發(fā)票回來再?zèng)_紅,差額不大可以直接科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖紅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好暫估入賬第二年沖了的會(huì)計(jì)分錄怎么做啊
答: 同學(xué) 你好 這個(gè)是什么的暫估入賬。暫估的時(shí)候是怎么做的?

