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送心意

縈縈老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2020-03-16 21:59

您好,20年先將之前預(yù)估的做反分錄沖銷,按收到的票據(jù)進(jìn)入相關(guān)的成本費(fèi)用

自由的高山 追問

2020-03-16 22:13

因?yàn)殚_票額度和暫估額度存在差額,還需要調(diào)整2019年成本和報表嗎

縈縈老師 解答

2020-03-16 22:16

您好,不需要調(diào)19年的成本費(fèi)用;您直接在20年做反分錄,按票據(jù)正常入賬就行。

自由的高山 追問

2020-03-16 22:20

是涉及到損益類科目才需要做以前年度損益調(diào)整科目里是嗎

縈縈老師 解答

2020-03-16 22:29

您好,如果涉及到損益的話,要通過以前年度損益調(diào)整,謝謝

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您好,20年先將之前預(yù)估的做反分錄沖銷,按收到的票據(jù)進(jìn)入相關(guān)的成本費(fèi)用
2020-03-16 21:59:56
你好,個人建議,若賣了產(chǎn)品貴公司已經(jīng)開票收錢了,為了匹配收入可以暫估成本。
2019-08-30 09:00:01
這個是等發(fā)票回來再沖紅,差額不大可以直接科目不變數(shù)字是負(fù)數(shù)沖紅
2019-04-07 09:00:23
同學(xué) 你好 這個是什么的暫估入賬。暫估的時候是怎么做的?
2022-03-04 10:50:11
借:庫存商品 貸:應(yīng)付帳款-暫估入帳
2016-06-23 10:11:41
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