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一一
于2019-10-06 19:13 發(fā)布 ??1359次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
2019-10-06 19:14
比如原材料借:原材料---暫估入賬貸:應(yīng)付賬款----暫估款
一一 追問
2019-10-06 19:19
那暫估入賬,收到對應(yīng)的發(fā)票,怎么做分錄呢。
王超老師 解答
2019-10-06 19:25
借:原材料進(jìn)項(xiàng)增值稅應(yīng)付賬款----暫估款貸:原材料---暫估入賬應(yīng)付賬款
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暫估入賬怎么做會計(jì)分錄
答: 比如原材料 借:原材料---暫估入賬 貸:應(yīng)付賬款----暫估款
老師好暫估入賬第二年沖了的會計(jì)分錄怎么做啊
答: 同學(xué) 你好 這個(gè)是什么的暫估入賬。暫估的時(shí)候是怎么做的?
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
暫估入賬的會計(jì)分錄
答: 你好,是庫存商品嗎?借庫存商品貸應(yīng)付賬款。
產(chǎn)品暫估入賬會計(jì)分錄
討論
請問我們公司幫另一個(gè)公司賣了產(chǎn)品,貨品是直接從那個(gè)公司發(fā)貨的,但是那個(gè)公司現(xiàn)在還沒有給我們發(fā)票,我們也還沒有付錢,請問我們現(xiàn)在可以暫估入賬嗎,這種情況會計(jì)分錄應(yīng)該怎么處理
老師您好,請問:月末存貨暫估入賬,下月初到底是紅字沖銷還是做相反會計(jì)分錄呢?還是兩者都可以?今天做了個(gè)判斷題,說是做相反分錄,我選正確,結(jié)果錯(cuò)了。
跨年度暫估入賬什么時(shí)候紅沖?是年初沖紅還是等發(fā)票來了再?zèng)_紅?沖紅時(shí)的會計(jì)分錄是怎樣的?
本筆業(yè)務(wù)的會計(jì)核算工作任務(wù)是什么?是否需要編制材料暫估入賬的會計(jì)分錄呢?為什么?
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師
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一一 追問
2019-10-06 19:19
王超老師 解答
2019-10-06 19:25