去年有筆收入幾萬塊當(dāng)時(shí)找不到做什么業(yè)務(wù)收的,把那筆收入做到了營業(yè)外收入,然后過完年查出來是老板從別人那借款,當(dāng)時(shí)也沒借條,后面補(bǔ)的。那這筆款要調(diào)回來做其他應(yīng)付的個(gè)人往來吧,借:本年利潤 貸 以前年度損益調(diào)整 借以前年度損益調(diào)整 貸其他應(yīng)付款嗎?以前年度損益這塊有點(diǎn)理不清 具體說下怎么理解
初心
于2019-04-07 21:01 發(fā)布 ??879次瀏覽
- 送心意
阿文老師
職稱: 中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
2019-04-07 21:12
你好,我的理解是
錯(cuò)賬,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
應(yīng)該記賬是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
先把錯(cuò)賬沖回來,借:營業(yè)外收入 貸:其他應(yīng)付款,這樣賬務(wù)處理就對(duì)了
因?yàn)槭侨ツ甑馁~務(wù)
應(yīng)該,借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款
年終結(jié)轉(zhuǎn)入利潤分配---未分配利潤 以前年度損益調(diào)整無余額
借:利潤分配---未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
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你好,我的理解是
錯(cuò)賬,借:銀行存款 貸:營業(yè)外收入
應(yīng)該記賬是 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
先把錯(cuò)賬沖回來,借:營業(yè)外收入 貸:其他應(yīng)付款,這樣賬務(wù)處理就對(duì)了
因?yàn)槭侨ツ甑馁~務(wù)
應(yīng)該,借:以前年度損益調(diào)整 貸:其他應(yīng)付款
年終結(jié)轉(zhuǎn)入利潤分配---未分配利潤 以前年度損益調(diào)整無余額
借:利潤分配---未分配利潤
貸:以前年度損益調(diào)整
2019-04-07 21:12:01

跨年的直接做借以前年度損益調(diào)整
貸其他應(yīng)付款
借利潤分配未分配利潤
貸以前年度損益調(diào)整
不再用營業(yè)外收入
2019-04-11 00:29:27

你的分錄是正確的
2019-04-16 17:11:28

你好,第二筆分錄借方是利潤分配——未分配利潤
2018-04-11 09:13:06

需要補(bǔ)交增值稅,不因你的分錄處理,改變業(yè)務(wù)性質(zhì)
2017-08-01 10:32:59
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初心 追問
2019-04-07 21:35
阿文老師 解答
2019-04-07 21:40