
是購買方,漏記了去年的一張原料發(fā)票,款在去年的時候就已經(jīng)付了,掛了往來。發(fā)票是去年8月份普通發(fā)票當(dāng)時漏記了,今年還能這樣借:原材料,貸:預(yù)付賬款,平賬嗎?
答: 您好!可以的??梢赃@樣做分錄。
購買方,漏記了去年的一張原料發(fā)票,款在去年的時候就已經(jīng)付了,掛了往來,現(xiàn)在怎么平賬
答: 你好,借;原材料 貸;預(yù)付賬款,可以做這個材料入賬分錄
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好老師,去年倉庫來報銷有一筆當(dāng)時沒有給我發(fā)票,沒確定開什么發(fā)票,當(dāng)時就把賬入了。當(dāng)年入賬 借:原材料 440 貸:銀行存款 440今年1月收到發(fā)票440 增值稅發(fā)票 ,這樣的話原材料只有389.39了,我今年的賬該怎么調(diào),去年的賬都已經(jīng)結(jié)了。
答: 你好,只要在財務(wù)報告沒有報出之前還是可以調(diào)整去年的報表的

