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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-08 11:45

你好,借;原材料等科目   貸;預(yù)付賬款

追問

2019-04-08 11:47

不懂,

追問

2019-04-08 11:47

那剩余多的發(fā)票金額如何處理

追問

2019-04-08 11:49

比如這樣:借:庫(kù)存商品 500  應(yīng)交稅費(fèi)80,貸:銀行存款570

鄒老師 解答

2019-04-08 11:54

你好,比如預(yù)付570,借預(yù)付賬款  570   貸;銀行存款  570 
取得580的發(fā)票,借:庫(kù)存商品 500 應(yīng)交稅費(fèi)80,貸:預(yù)付賬款  580  
預(yù)付賬款期末10就是代表應(yīng)付未付的款項(xiàng)

追問

2019-04-08 11:58

那剩下10的塊,不做付款了,該怎么處理?

追問

2019-04-08 12:00

那時(shí)屬于做營(yíng)業(yè)外外收入嗎?

鄒老師 解答

2019-04-08 12:02

你好,不需要支付了就需要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入核算的

追問

2019-04-08 12:06

那分錄是怎么寫?

鄒老師 解答

2019-04-08 12:08

你好,借;預(yù)付賬款    貸;營(yíng)業(yè)外收入

追問

2019-04-08 12:29

好的,謝謝

鄒老師 解答

2019-04-08 12:52

不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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相關(guān)問題討論
你好,借;原材料等科目 貸;預(yù)付賬款
2019-04-08 11:45:20
你好,發(fā)票金額比付款金額大,如果差額還有付款,就掛往來科目
2019-04-08 11:45:34
借管理費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng)貸銀行存款營(yíng)業(yè)外收入。
2021-07-07 08:52:14
您好 請(qǐng)問多開的金額對(duì)方會(huì)開具紅字發(fā)票么
2019-03-27 10:44:46
你好,這個(gè)你借。應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入
2023-05-23 15:49:33
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