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送心意

張艷老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-04-08 13:21

原來(lái)的分錄是什么?哪里錯(cuò)誤了?

申冉 追問(wèn)

2019-04-08 14:13

借 管理費(fèi)用 貸 銀行存款

張艷老師 解答

2019-04-08 14:41

您是錯(cuò)在哪里的?是金額錯(cuò)了,還是要沖回這個(gè)分錄呢?

申冉 追問(wèn)

2019-04-08 15:09

應(yīng)該記工程施工成本

張艷老師 解答

2019-04-08 15:14

借:在建工程 
         貸:以前年度損益調(diào)整 
借:利潤(rùn)分配--未分配 
      貸:以前年度損益調(diào)整

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原來(lái)的分錄是什么?哪里錯(cuò)誤了?
2019-04-08 13:21:55
你好; 具體是什么科目 ??梢哉{(diào)整的; 看是否涉及損益科目的??
2021-12-09 14:40:04
您好,如果都是記賬錯(cuò)誤,本年度的紅沖以后,再做正確就行,上年度的,分兩種情況處理,一、金額小的,紅沖以后,再做正確即可,二、金額大的,又分兩種情況,1、損益類科目錯(cuò)誤的,用以前年度損益調(diào)整科目來(lái)調(diào)整,借或者貸:以前年度損益調(diào)整 ,借或者貸:相關(guān)科目。2、損益類科目以外的科目錯(cuò)誤的,紅沖后,再做正確即可。
2016-11-04 21:21:29
您好 借:管理費(fèi)用 -868.97 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 868.97
2019-10-30 11:09:27
不涉及損益科目,就直接調(diào)整即可
2017-02-24 12:32:43
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