老師好!統(tǒng)計(jì)直報(bào)表中有一個(gè)項(xiàng)目,項(xiàng)目名稱:應(yīng)交增值 問
填寫應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅本年貸方累計(jì)數(shù)就行 答
老師,我司一客戶說沒錢付我司貨款,可以為委托他的 問
可以的,需要出委托書,三方蓋章簽字 答
老師,法人能設(shè)成開票人嗎,就是法人和開票人是一個(gè) 問
您好,可以的,這個(gè)沒有關(guān)系的 答
老師 請(qǐng)問一下 公司與個(gè)人簽訂勞務(wù)合同,個(gè)人在稅 問
是的,需要為該個(gè)人申報(bào)其勞務(wù)報(bào)酬所得 答
社保費(fèi)滯納金可以稅前扣除嗎 問
社保費(fèi)滯納金可以稅前扣除。 答

你好20219年12月份收到一張專票稅額132.14全額進(jìn)了管理費(fèi)用,現(xiàn)在2020年4月要調(diào)整132.14進(jìn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng),請(qǐng)問分錄怎么做
答: 去年12月份的分錄是如何做的,請(qǐng)上傳一下,還有請(qǐng)問是否認(rèn)證抵扣過該進(jìn)項(xiàng)稅額呢?
上一年度一筆費(fèi)用直接做了管理費(fèi)用,本年度發(fā)現(xiàn)還有進(jìn)項(xiàng)稅,此進(jìn)項(xiàng)稅在本年1月認(rèn)證,去年的憑證怎么調(diào)整,給下具體分錄
答: 你好 先沖錯(cuò)誤的分錄:借方銀行 貸方以前年度損益借方以前年度損益 貸方未分配利潤(rùn) 今年做正確的分錄 借方管理費(fèi)用 進(jìn)項(xiàng)稅 貸方銀行
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
你好老師,請(qǐng)問2018年有幾筆賬科目掛錯(cuò)該怎樣調(diào)整例如,2018年支出管理費(fèi)用含稅6300元(費(fèi)用5431.03元,進(jìn)項(xiàng)稅868.97元)錯(cuò)誤分錄為,借:管理費(fèi)用 6300 貸:銀存此分錄未把進(jìn)項(xiàng)稅分開入賬,目前該怎樣調(diào)整分錄?
答: 您好 借:管理費(fèi)用 -868.97 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 868.97
我2017年做了一筆進(jìn)項(xiàng)稅的管理費(fèi)用,但是沒有認(rèn)證,我現(xiàn)在該怎么做分錄呢?
我公司在申報(bào)政府補(bǔ)貼項(xiàng)目,老板讓我把公司前幾個(gè)月的人員工資計(jì)入項(xiàng)目管理費(fèi)用,這個(gè)能處理嗎?怎么寫分錄呢
老師,19年兩張專票沒認(rèn)證全額入了管理費(fèi)用 ,今年要認(rèn)證,是不是先沖紅去年那筆分錄,再重新做進(jìn)項(xiàng)稅額?
研發(fā)材料計(jì)入管理費(fèi)用,分錄是:借 管理費(fèi)用-研發(fā)材料 進(jìn)項(xiàng)稅額這樣對(duì)嗎?還是不用寫進(jìn)項(xiàng)稅?
2021年的進(jìn)項(xiàng)稅額記成管理費(fèi)用了,22年才發(fā)現(xiàn),怎么調(diào)整,具體分錄


Fenz 追問
2019-10-30 11:10
bamboo老師 解答
2019-10-30 11:12
Fenz 追問
2019-10-30 11:18
bamboo老師 解答
2019-10-30 11:20
Fenz 追問
2019-10-30 11:20
bamboo老師 解答
2019-10-30 11:22