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送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-04-08 15:03

你好,按照開票的金額這個為準(zhǔn)的

鄭麗 追問

2019-04-08 15:04

那我4月份申報,在未開票的收入填列的也是負(fù)的開票的金額是嗎?

暖暖老師 解答

2019-04-08 15:05

按照你3月申報的未開票沖

鄭麗 追問

2019-04-08 15:08

老師是不是4月份申報增值稅的開票金額包含了(3月份未開票,4月份已開票)而未開票的一列填列對應(yīng)3月份申報未開票的負(fù)數(shù)

暖暖老師 解答

2019-04-08 15:11

是的,你的理解是正確的

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相關(guān)問題討論
你好,按照開票的金額這個為準(zhǔn)的
2019-04-08 15:03:31
1、未開票的要填寫哪一欄?--------就填寫到對應(yīng)稅率的“未開具發(fā)票”欄次 2、下月補(bǔ)開發(fā)票時,要在未開具發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)銷售額,并在對應(yīng)的13%填寫正數(shù)銷售額。
2019-04-10 09:13:42
需要將本期補(bǔ)開16%的正數(shù)銷售額和4月份開具13%的銷售加總,填列到第1列,在未開具發(fā)票列(第5列)填寫-1000,這樣可能會被鎖盤,到時去稅局辦理解盤就是了。
2019-05-09 09:01:44
在4月份增值稅納稅表(一)填列是直接在未開票收入中填入負(fù)數(shù)就好了 一般不會出現(xiàn)異常
2019-05-08 11:29:23
需要將之前的未開票收入的分錄紅沖,然后再編制一遍就是了。
2019-04-10 17:10:36
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