
3月份增值稅申報時在未開票的收入有填列,現(xiàn)在4月份又開票,但是總金額會差個0.3元,那是已哪個為準(zhǔn)呀
答: 你好,按照開票的金額這個為準(zhǔn)的
3月簽的合同稅率是16個點(diǎn)的稅率,但是3月未開票,要在4月開票,這個3月申報增值稅的時候,未開票的要填寫哪一欄,然后到下個月申報4月份增值稅的時候,在哪里填寫3月已交稅的金額
答: 1、未開票的要填寫哪一欄?--------就填寫到對應(yīng)稅率的“未開具發(fā)票”欄次 2、下月補(bǔ)開發(fā)票時,要在未開具發(fā)票欄填寫負(fù)數(shù)銷售額,并在對應(yīng)的13%填寫正數(shù)銷售額。
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
您好,老師,已經(jīng)在3月份中申報了未開票收入,4月份然后開具了16%稅率的專票,在4月份增值稅納稅表(一)填列是直接在未開票收入中填入負(fù)數(shù)就好了嘛?這樣填列會出現(xiàn)異常情況嘛?
答: 在4月份增值稅納稅表(一)填列是直接在未開票收入中填入負(fù)數(shù)就好了 一般不會出現(xiàn)異常


鄭麗 追問
2019-04-08 15:04
暖暖老師 解答
2019-04-08 15:05
鄭麗 追問
2019-04-08 15:08
暖暖老師 解答
2019-04-08 15:11