
4月稅率從16降到13,以前月份有還沒有開票的,現(xiàn)在在申報3月份增值稅的時候,把沒開票的部分,填在未開票收入欄,那是在做3月份的憑證時要體現(xiàn)這部分未開票收入是嗎,具體分錄是怎樣的,后面再開了發(fā)票,又怎么入賬
答: 你好。處理跟正常銷售分錄一樣。開票就沖減無票收入,申報時無票收入填負數(shù)
你是先申報增值稅再去做賬軟件錄憑證最后再去申報三個表,還是錄完憑證再去申報?????
答: 你好!先做賬,做完再申報
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
待認證發(fā)票要寫入增值稅申報表嗎?還是只寫分錄,申報表就不用寫了
答: 申報表不用填,只寫分錄
老師,我在做增值稅的計提和繳納憑證,稅務這邊我申報了,因為沒有達到起增點,就不需要繳費,我的會計分錄要怎么處理呢?謝謝老師
老師好,關于異常增值稅扣稅憑證的增值稅專票,其中,”申報抵扣了異常增值稅扣稅憑證后對應開具的增值稅專用發(fā)票“ 這個是屬于異常進項的抵扣憑證,是什么意思?
上月做過無票收入,未開增值稅發(fā)票,但是增值稅已申報,下月客戶要求開發(fā)票,會計憑證如何處理,增值稅申報表怎么填寫呢,老師

