
老師,我在做增值稅的計提和繳納憑證,稅務(wù)這邊我申報了,因為沒有達到起增點,就不需要繳費,我的會計分錄要怎么處理呢?謝謝老師
答: 你好,增值稅減免了這樣做分錄 借;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 , 貸;營業(yè)外收入——增值稅減免
有一次我那個申報表改了后沒有做憑證造成增值稅的銷項或進項有幾元的余額,進項的借方有余額、銷售項的貸方有余額,計入營業(yè)處收支,現(xiàn)在要做會計分錄調(diào)整的話,現(xiàn)在不知道如何調(diào)了、如果是 在借方如何調(diào)?在貸方又如何調(diào)呢?謝謝老師
答: 你是小規(guī)模還是一般納稅人?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
沒有原始憑證,只是單純的調(diào)整表格,最后一個為三月份報稅情況!沒有增值稅申報,為零!麻煩寫出詳細的會計分錄調(diào)整!(由于系統(tǒng)不允許3圖以上,后期追問中會補上!)
答: 應(yīng)該如正確進行財務(wù)處理呢?


Wang*^.^*(優(yōu)加文化) 追問
2020-04-17 17:57
鄒老師 解答
2020-04-17 17:57