老師,個體戶有多少內(nèi)減免企業(yè)所得稅嗎 問
《財政部 稅務(wù)總局關(guān)于進(jìn)一步支持小微企業(yè)和個體工商戶發(fā)展有關(guān)稅費政策的公告》國家稅務(wù)總局公告2023年第12號:對個體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過200萬元的部分,減半征收個人所得稅。本公告自2023年1月1日起施行,2027年12月31日終止執(zhí)行。 答
咨詢下股東是公司,現(xiàn)在a公司盈利分紅給持股b公司B 問
B公司取得收益是做投資收益,在申報的時候再減計收入欄扣除,不交 答
老師,出口貨物需要交關(guān)稅嗎 問
對部分出口商品征收關(guān)稅,具體范圍依據(jù)《中華人民共和國進(jìn)出口稅則(2025)》確定? 102種 不是所有的都交 答
老師,開發(fā)票內(nèi)容是廣告服務(wù)*廣告發(fā)布費是不是要申 問
您好,是的,必須要申報的 答
老師您好!我們公司接了一個工程,因為資質(zhì)不夠,所以 問
以后誰給客戶開發(fā)票如果是你們開的話就是寫你們?nèi)绻潜粧炜抗镜脑捑蛯懕粧炜抗?/span> 答

問題如圖畫黃線部分,初次購入時,借記“固定資產(chǎn)”,那么,抵減的時候是不是也應(yīng)該抵減“固定資產(chǎn)”呢,借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸:固定資產(chǎn)
答: 是的,同學(xué),根據(jù)你之前計入哪里就填寫什么科目
請問在下面增值稅的課節(jié)里,如下劃線部分,我存在的問題是:既然購進(jìn)稅控系統(tǒng)按固定資產(chǎn)核算,那么怎么不像之前章節(jié)購入固定資產(chǎn)時:【1】借記1固定資產(chǎn)2應(yīng)交費稅—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸:略。而只借記:固定資產(chǎn)哪?【2】抵減時咋不是借記:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸記應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(銷項稅額)而是應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款)貸:管理費用,這里用管理費用做貸方咋能體現(xiàn)是減稅啊?
答: 期末時,根據(jù)(銷售稅額-進(jìn)項稅額-減免稅款)數(shù)字: 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
請老師指點,這個初次購買的稅控設(shè)備,為什么購買的時候是固定資產(chǎn),后面又是管理費用,不是拿這個固定資產(chǎn)的錢拿去減免稅款了嗎, 不應(yīng)該是 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:固定資產(chǎn)嗎,為什么是管理費用呢,固定資產(chǎn)應(yīng)該沒了呀
答: 你好? ?這個分錄有問題的。? 不對的。? ? 你這個課件是哪里的。 返具體鏈接或者路徑來。 我反饋下。? ? ?第一個分錄借方應(yīng)該是管理費用 合計? ? ?不是固定資產(chǎn)??

