老師你好!我公司支付對方100萬的貨款,但是我只收 問
支付貨款 借:應付賬款—結(jié)算戶-供應商 貸:銀行存款 暫估入庫規(guī)范操作 發(fā)票未到,已經(jīng)收到貨 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營業(yè)務成本 貸:庫存商品 取得發(fā)票后沖對應進貨數(shù)量暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ??庫存商品/成本費用(暫估差額,無差額不管) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結(jié)算戶-供應商? 價稅合計 答
老師,你好,公司是小規(guī)模的建筑勞務公司,公司在2025 問
你好,當時這個普通發(fā)票交了增值稅嗎?你賬上紅沖收入再重新做一個收入就行 財務報表里面的營業(yè)收入,這個是不影響的。 答
老師,關(guān)于老板找票的問題,我還是有點不清楚,假如看9 問
同學,你好 請稍等一下 答
23年的所得稅,23年的賬目。24年5月退到對公戶2萬4 問
問題出在第二筆分錄漏記 “貸:以前年度損益調(diào)整”,導致未分配利潤少計 2.4 萬。正確補做分錄如下: 借:應交稅費 — 應交所得稅 2.4 萬 貸:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 之后需將 “以前年度損益調(diào)整” 余額結(jié)轉(zhuǎn)至未分配利潤,分錄: 借:以前年度損益調(diào)整 2.4 萬 貸:利潤分配 — 未分配利潤 2.4 萬 做完這兩筆,資產(chǎn)負債表 “未分配利潤” 就能補回 2.4 萬差額,實現(xiàn)平賬。 答
你好老師,請問我們公司給產(chǎn)品拍攝照片,放到小紅書 問
你好,這個你們是自己的商品,還是幫別人拍片。 答

單位辦理事務過程中收到一張項目是案件受理費-財產(chǎn)案件的財政收據(jù),但就這一張收據(jù)就可以入賬嗎?還是有什么流程或其他附件?
答: 您好,這一張收據(jù)可以入賬處理,如果還想要附件的話,可以給經(jīng)辦人要起訴書,可以把這個款項記入其他應收款,等法院判決后,再根據(jù)實際支出做費用,或者收回款項沖其他應收款。
老師好,我公司為供貨方今年3月10日與需方簽訂了貨物價值為610000元的供銷合同,且當日我公司就收到需方500000萬元的預付款,應允10個工作日內(nèi)交貨。但到6月17日老板才從另一家供貨商發(fā)價值312000元的貨物給需方,也沒和財務說明也不提供任何票據(jù),因此財務沒入賬。到8月24日需方把公司告到法院,11月24日法院判決:1.我公司退還貨款188000元(已付款500000-已發(fā)貨款312000) 2.支付需方違約金50000元 3.案件受理費9300元。像這種情況,我要怎么做會計處理呢?
答: 同學你好!可以將收到的預付款沖銷,將違約金和案件受理費計入管理費用。希望幫到你,請五星好評,非常感謝
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我公司與其他公司打官司,交給法院的案件受理費記入什么科目
答: 借國內(nèi)費用貸銀行存款,如果這個費用后面還會退回,就記其他應收款貸銀行存款


雪婧 追問
2019-04-08 18:41
王雁鳴老師 解答
2019-04-08 18:45