
增值稅申報表是什么樣的
答: 你到財稅專家申報系統(tǒng)中可以看到全部的報表。學堂財稅實操里也有
老師好,11月份申報10月份增值稅,應交稅額是5000,當時已經(jīng)繳了。現(xiàn)在12月份申報11月增值稅,因為11月無銷項所以零申報,為什么增值稅申報主表第25欄起初未繳稅額,第27欄本期已繳稅額,第30欄本期繳納上期應納稅額都是5000,當時都已經(jīng)繳了啊,為什么這幾欄數(shù)額不是0呢?
答: 25藍這里面它是根據(jù)上一個月的應補稅款來的,如果你是正常交稅的,30藍和25欄填寫一樣的就可以的,這里沒有關系,它是自動的,不影響你交稅。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師你好,請問我1月進項發(fā)票都認證了,為什么增值稅申報系統(tǒng)不能自動帶出來?
答: 你好,系統(tǒng)有時不穩(wěn)定,是帶不出來的,需要手動填寫的。

