
請(qǐng)教一下:認(rèn)繳制,兩個(gè)股東,實(shí)收資本未到賬?;I辦期的費(fèi)用是其中一個(gè)股東出的錢,怎么做分錄?
答: 借管理費(fèi)用開辦費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-xx股東
有幾個(gè)股東的,在建賬前有個(gè)股東支付的費(fèi)用想放到實(shí)收資本里面去?怎么做分錄?
答: 你好!這個(gè)支付的費(fèi)用有發(fā)票的嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司初建賬實(shí)收資本認(rèn)繳還要不要做賬呢,要做分錄怎樣寫
答: 你好,先按認(rèn)繳金額計(jì)入其他應(yīng)收款、實(shí)收資本,待實(shí)際收到注冊(cè)資金時(shí)再轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款,具體分錄為: 按認(rèn)繳額記帳(憑證后附工商注冊(cè)時(shí)提交的公司章程復(fù)印件)時(shí) 借:其他應(yīng)收款---注冊(cè)資金認(rèn)繳額 貸:實(shí)收資本---XX 收到注冊(cè)資金時(shí) 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款---注冊(cè)資金認(rèn)繳額


冰糖葫蘆甜 追問
2019-04-09 10:51
宋生老師 解答
2019-04-09 10:57
冰糖葫蘆甜 追問
2019-04-09 12:41
宋生老師 解答
2019-04-09 13:52
冰糖葫蘆甜 追問
2019-04-09 16:32
宋生老師 解答
2019-04-09 16:36