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送心意

宋生老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-09 10:47

你好!這個(gè)支付的費(fèi)用有發(fā)票的嗎?

冰糖葫蘆甜 追問

2019-04-09 10:51

有支付單據(jù),內(nèi)部賬

宋生老師 解答

2019-04-09 10:57

你好!內(nèi)帳你可以計(jì)入到實(shí)收資本. 
借XX費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款 
然后借其他應(yīng)付款 貸實(shí)收資本.

冰糖葫蘆甜 追問

2019-04-09 12:41

請(qǐng)問可以這樣寫分錄:借利潤分配-未分配利潤、貸:實(shí)收資本?

宋生老師 解答

2019-04-09 13:52

你好!內(nèi)帳可以,自己清楚實(shí)際情況可就可以了。

冰糖葫蘆甜 追問

2019-04-09 16:32

謝謝老師

宋生老師 解答

2019-04-09 16:36

你好!不用客氣的了

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借管理費(fèi)用開辦費(fèi) 貸其他應(yīng)付款-xx股東
2019-12-20 11:46:00
你好!這個(gè)支付的費(fèi)用有發(fā)票的嗎?
2019-04-09 10:47:26
你好,技術(shù)入股的借無形資產(chǎn)-某技術(shù) 貸實(shí)收資本
2019-10-17 16:17:32
你好,先按認(rèn)繳金額計(jì)入其他應(yīng)收款、實(shí)收資本,待實(shí)際收到注冊(cè)資金時(shí)再轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款,具體分錄為: 按認(rèn)繳額記帳(憑證后附工商注冊(cè)時(shí)提交的公司章程復(fù)印件)時(shí) 借:其他應(yīng)收款---注冊(cè)資金認(rèn)繳額 貸:實(shí)收資本---XX 收到注冊(cè)資金時(shí) 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款---注冊(cè)資金認(rèn)繳額
2019-11-29 09:15:15
您好,一般情況下,借;無形資產(chǎn),貸;實(shí)收資本。
2019-10-17 17:15:07
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