
請教一下:認(rèn)繳制,兩個股東,實收資本未到賬?;I辦期的費用是其中一個股東出的錢,怎么做分錄?
答: 借管理費用開辦費 貸其他應(yīng)付款-xx股東
有幾個股東的,在建賬前有個股東支付的費用想放到實收資本里面去?怎么做分錄?
答: 你好!這個支付的費用有發(fā)票的嗎?
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,公司初建賬實收資本認(rèn)繳還要不要做賬呢,要做分錄怎樣寫
答: 你好,先按認(rèn)繳金額計入其他應(yīng)收款、實收資本,待實際收到注冊資金時再轉(zhuǎn)其他應(yīng)收款,具體分錄為: 按認(rèn)繳額記帳(憑證后附工商注冊時提交的公司章程復(fù)印件)時 借:其他應(yīng)收款---注冊資金認(rèn)繳額 貸:實收資本---XX 收到注冊資金時 借:銀行存款/庫存現(xiàn)金 貸:其他應(yīng)收款---注冊資金認(rèn)繳額

