
建筑業(yè)收到產(chǎn)值結(jié)算單,按進(jìn)度確認(rèn)收入,增值稅銷項(xiàng)稅額計(jì)入待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額。如果此筆業(yè)務(wù)本月沒有開具發(fā)票,在申報(bào)增值稅時(shí),收入已確認(rèn),此筆增值稅用不用交?如果不用交,怎么申報(bào)增值稅?把此筆業(yè)務(wù)的收入填到增值稅報(bào)表哪一行,不用交增值稅?
答: 同學(xué)你好 沒開發(fā)票是物品收入也得交的 這個(gè)少不了
確認(rèn)無(wú)票收入,增值稅怎么申報(bào),未開具發(fā)票中,還要填銷售額吧
答: 你好,同學(xué)是的無(wú)票收入要填在未開具發(fā)票中,填你的銷售額。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅開票中,存在已經(jīng)開票但是不到收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn),以及已確認(rèn)收入未開票。這種情況申報(bào)增值稅銷項(xiàng)稅時(shí),如何填報(bào)。按差額填報(bào),還是要根據(jù)已確認(rèn)收入未開票的金額填報(bào)未開票收入
答: 您好,已經(jīng)開票但不到收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn),需要申報(bào)增值稅 已確認(rèn)收入未開票具體是什么情形能描述下嗎?因?yàn)橐袛嗍欠竦竭_(dá)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間
報(bào)關(guān)了但未開具發(fā)票,現(xiàn)在申報(bào)增值稅申報(bào)表的銷售收入確認(rèn)金額是依據(jù)報(bào)關(guān)總金額來(lái)的嗎?
你好,請(qǐng)問(wèn)確認(rèn)的出口收入,可以退稅的,沒有開銷項(xiàng)發(fā)票,確認(rèn)的收入,增值稅申報(bào)時(shí)填那一欄?
老師,收入確認(rèn)了60000,未開發(fā)票,銷項(xiàng)稅在待轉(zhuǎn)科目,增值稅申報(bào)表怎么填表??
老師,我們申報(bào)增值稅的銷售金額是以已開票的金額為準(zhǔn)還是以賬上確認(rèn)的收入申報(bào)增值稅的呢?


坐看云起 追問(wèn)
2019-04-09 17:31
QQ老師 解答
2019-04-09 17:34
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2019-04-09 17:34
QQ老師 解答
2019-04-09 18:02