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送心意

王老師1

職稱會(huì)計(jì)從業(yè)資格

2021-01-18 10:20

您好,已經(jīng)開票但不到收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn),需要申報(bào)增值稅
已確認(rèn)收入未開票具體是什么情形能描述下嗎?因?yàn)橐袛嗍欠竦竭_(dá)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間

浪客行 追問(wèn)

2021-01-18 11:24

未開票已確認(rèn)收入是指我們公司已經(jīng)提供了服務(wù),賬面確認(rèn)了營(yíng)業(yè)收入

王老師1 解答

2021-01-18 12:05

您好,那有沒有到達(dá)付款時(shí)間?合同上付款時(shí)間到了嗎?或?qū)Ψ接袥]有付款?

浪客行 追問(wèn)

2021-01-18 13:11

合同上的付款時(shí)間已經(jīng)到了,對(duì)方未付款。我們的服務(wù)已經(jīng)結(jié)束

王老師1 解答

2021-01-18 13:21

您好,這種情況要交增值稅了,填在未開票收入欄次

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不行,你這個(gè)開銷項(xiàng)發(fā)票就需要申報(bào)銷項(xiàng)稅額
2019-12-06 10:52:07
將13%的銷售發(fā)票與16%的銷售發(fā)票,按專用發(fā)票進(jìn)行分類,按普通發(fā)票進(jìn)行分類,最后匯總計(jì)算銷售額、稅額,進(jìn)行填列在增值稅附表一13%的稅率這一行的數(shù)據(jù)中
2019-05-08 19:50:26
是應(yīng)該按實(shí)際銷售額申報(bào)
2018-11-02 10:19:21
是的 附加稅是根據(jù)應(yīng)交增值稅來(lái)計(jì)提繳納的 你有進(jìn)項(xiàng)稅 可以抵扣銷項(xiàng)稅的 抵減之后的金額才是應(yīng)交增值稅
2018-11-15 09:38:52
您好,已經(jīng)開票但不到收入確認(rèn)時(shí)點(diǎn),需要申報(bào)增值稅 已確認(rèn)收入未開票具體是什么情形能描述下嗎?因?yàn)橐袛嗍欠竦竭_(dá)增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間
2021-01-18 10:20:28
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