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送心意

克江老師

職稱,中級會計師,注冊會計師,稅務師

2019-04-09 22:35

你好,應該走以前年度損益調整科

糯米俞 追問

2019-04-09 22:37

我是小規(guī)模納稅人沒有損益調整科目

克江老師 解答

2019-04-10 10:44

你好,沒有這個科目,就直接調未分配利潤,你是對的

糯米俞 追問

2019-04-10 11:00

資產(chǎn)負債表里應付職工薪酬期初余額12000一直在的嗎?

克江老師 解答

2019-04-10 12:17

是的,除非反結賬到12月

糯米俞 追問

2019-04-10 15:55

那這個沒關系吧

克江老師 解答

2019-04-10 16:45

期初數(shù),反結賬到l12月,更正后才不過渡到下

糯米俞 追問

2019-04-11 11:52

反結帳到12月,老師是18年12月嗎

克江老師 解答

2019-04-11 12:00

是的,反結帳到12月,修改后就沒有期初余額了,但是19年期初重算才行

糯米俞 追問

2019-04-11 12:24

那反結轉后,跟原來上報的報表不一樣了呢

克江老師 解答

2019-04-11 12:26

不一樣,就不一樣了。目的就是消除12000,不該也行。沒有2全齊美

糯米俞 追問

2019-04-11 12:30

好的,謝謝!

克江老師 解答

2019-04-11 12:35

希望回復對你有幫助,希望好評

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相關問題討論
你好,應該走以前年度損益調整科
2019-04-09 22:35:58
以你在2022年匯算清繳的時候,納稅調減了嗎?
2024-03-09 15:26:04
你好,2022年匯算清繳的收入納稅調減了嗎?
2024-03-08 08:29:28
你好可以改 成 借: 管理費用——獎金 銷售費用——獎金 貸: 利潤分配——未分配利潤
2024-03-07 17:40:11
是的哦!祝您生活愉快 管理費用這個科目換成以前年度損益調整
2019-04-11 12:59:47
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