
為何資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)應(yīng)付職工薪酬有12000。18年12月份計(jì)提年終獎(jiǎng)金12000,后來沒發(fā)在1月份帳做借應(yīng)付職工薪酬 貸利潤分配未分配利潤了
答: 你好,應(yīng)該走以前年度損益調(diào)整科
我23年1月份發(fā)22年獎(jiǎng)金,發(fā)獎(jiǎng)金的分錄,做成了,借利潤分配-未分配利潤,代:貸應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金,,然后借,應(yīng)付職工薪酬,獎(jiǎng)金貸,銀行存款?,F(xiàn)在要怎么弄?
答: 以你在2022年匯算清繳的時(shí)候,納稅調(diào)減了嗎?
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
師,我23年1月份發(fā)22年獎(jiǎng)金,發(fā)獎(jiǎng)金的分錄,做成了,借利潤分配-未分配利潤,代:貸應(yīng)付職工薪酬獎(jiǎng)金,,然后借,應(yīng)付職工薪酬,獎(jiǎng)金貸,銀行存款?,F(xiàn)在還可以改嗎?
答: 你好可以改 成 借: 管理費(fèi)用——獎(jiǎng)金 銷售費(fèi)用——獎(jiǎng)金 貸: 利潤分配——未分配利潤


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2019-04-09 22:37
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