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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-10 08:42

你好 
借;管理費用   應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額)   貸;銀行存款等科目

追問

2019-04-10 08:48

老師,如果沒認(rèn)證,借管理費用200貸現(xiàn)金200,抵減時借應(yīng)交稅費~減免稅200 貸管理費用200我想問一下,應(yīng)交稅費有余額怎么辦?

追問

2019-04-10 08:49

應(yīng)交稅費借方有余額要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

鄒老師 解答

2019-04-10 08:51

你好,需要與未交增值稅沖銷 
借;應(yīng)交稅費——未交增值稅   貸;應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅——減免稅

追問

2019-04-10 08:57

未交增值稅那是要去交這個稅費嗎?200元不是減免嗎?

追問

2019-04-10 08:57

還是一直掛著,然后注明這個是減免的?

鄒老師 解答

2019-04-10 09:05

你好,未交增值稅是需要繳納的增值稅金額 
減免計入借方,沖銷就計入貸方了

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相關(guān)問題討論
你好 借;管理費用 應(yīng)交稅費(進(jìn)項稅額) 貸;銀行存款等科目
2019-04-10 08:42:58
借管理費用,應(yīng)交稅金一進(jìn)項,貸現(xiàn)金或銀行存款
2019-01-09 11:56:33
您好!你借管理費用 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
2017-11-13 17:18:52
你好,可以認(rèn)證也可以不認(rèn)證,認(rèn)證了先進(jìn)項轉(zhuǎn)出,然后和不認(rèn)證一樣做,借管理費用-辦公費 貸銀行存款 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅額 借管理費用(紅字)
2018-10-10 09:52:59
你好,是認(rèn)證當(dāng)月沒有填寫申報表嗎
2019-01-15 10:17:57
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