
收到費用發(fā)票,但是實際費用在4月支付,但是發(fā)票在3月申報期認(rèn)證了,現(xiàn)在做3月的賬怎么做,然后到4月又怎么做呢?
答: 沒有支付就做其他應(yīng)應(yīng)付款就可以,借xx費用 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 貸其他應(yīng)付款
1月3號的費用發(fā)票,入到18的賬可以嗎?實際也是18年的費用,只是票開的晚了幾天
答: 你好! 可以的。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實際費用800、員工拿來1000的發(fā)票、該怎么入賬
答: 你好,同學(xué)。按照實際發(fā)生額800入賬


沈衛(wèi) 追問
2019-04-10 10:37
maize老師 解答
2019-04-10 10:47