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送心意

葉子老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,初級會計師

2019-04-10 10:27

前面是應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款,“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”項目,需要根據(jù)“應(yīng)收票據(jù)”和“應(yīng)收賬款”科目的期末余額,減去“壞賬準備”科目中相關(guān)壞賬準備期末余額后的金額填列; 
第二張圖是預(yù)收款項,“預(yù)收款項”項目,需要根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目貸方余額和“預(yù)收賬款”科目貸方余額計算填列。 
這是兩個項目呢。 
你再仔細看一下是不是這樣。

前程似錦 追問

2019-04-10 10:29

第一張是應(yīng)收和預(yù)收 根據(jù)借方 
第二張是預(yù)收和應(yīng)收根據(jù)貸方

葉子老師 解答

2019-04-10 10:31

第二張是“預(yù)收款項”。你再看看哦。沒有應(yīng)收。 
第一張你看標五角星的地方,“應(yīng)收票據(jù)和應(yīng)收賬款”。 
這一塊不明白的話你可以去看看第六章的資產(chǎn)負債表項目。 
如下圖。

前程似錦 追問

2019-04-10 10:34

喔,是的是的,謝謝老師我想我已經(jīng)搞懂啦

前程似錦 追問

2019-04-10 10:36

感謝哈有這個圖我就看明白啦  贊

葉子老師 解答

2019-04-10 10:39

明白就好呢。下次不要錯啦。

前程似錦 追問

2019-04-10 10:41

老師你有利潤表的圖可以發(fā)我看哈嘛?

葉子老師 解答

2019-04-10 10:47

教材上也都有的呢。利潤表如下圖所示。

前程似錦 追問

2019-04-10 10:50

老師答案是+固清 
書上是減這是為啥

葉子老師 解答

2019-04-10 11:06

固定資產(chǎn)項目應(yīng)根據(jù)“固定資產(chǎn)科目的期末余額,減去“累計折舊”和“固定資產(chǎn)減值準備”科目的期末余額后的金額,以及“固定資產(chǎn)清理” 
科目的期末余額填列。 
固定資產(chǎn)清理如果是借方余額就是加,如果是貸方余額就是減。 
這里看題目怎么出啦。

前程似錦 追問

2019-04-10 11:23

哦哦哦,明白啦,謝謝

葉子老師 解答

2019-04-10 11:42

客氣啦。方便的在麻煩幫我好評呢,也謝謝你哦。

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前面是應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款,“應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款”項目,需要根據(jù)“應(yīng)收票據(jù)”和“應(yīng)收賬款”科目的期末余額,減去“壞賬準備”科目中相關(guān)壞賬準備期末余額后的金額填列; 第二張圖是預(yù)收款項,“預(yù)收款項”項目,需要根據(jù)“應(yīng)收賬款”科目貸方余額和“預(yù)收賬款”科目貸方余額計算填列。 這是兩個項目呢。 你再仔細看一下是不是這樣。
2019-04-10 10:27:37
您好,正確答案是B。
2017-11-05 18:54:04
你好,資產(chǎn)負債表應(yīng)收賬款余額為負數(shù)可以填列到預(yù)收賬款里面
2018-04-28 12:58:47
你好,如果你的納稅申報是月報,本期金額如果是成本取借方,收入取貸方,本年累計如是申報7月,就是1-7月合計
2018-08-14 10:26:01
你好,這個題目答案錯了,預(yù)收賬款應(yīng)該通過應(yīng)收賬款的貸方填列
2019-04-19 16:36:09
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