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送心意

張艷老師

職稱注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師

2018-05-29 15:04

因為應收賬款和其他應收款都有可能面臨計提減值準備的,而且報表上這兩個項目都是以凈額列示的,所以是需要減去計提的壞賬準備的。一般企業(yè)很少會涉及壞賬準備的。
月報也要進行科目重分類的。
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“應收賬款”項目,應根據(jù)“應收賬款”科目所屬各明細科目的期末借方余額合計,減去“壞賬準備”科目中有關(guān)應收賬款計提的壞賬準備期末余額后的金額填列。 如“應收賬款”科目所屬明細科目期末有貸方余額,應在本表“預收賬款”項目內(nèi)填列。 “應付賬款”項目,應根據(jù)“應付賬款”科目所屬各有關(guān)明細科目的期末貸方余額合計填列;如“應付賬款”科目所屬各明細科目期末有借方余額,應在本表“預付賬款”項目內(nèi)填列。 實際工作中,如果你單位沒有設(shè)置“預收賬款”和“預付賬款”,可以在資產(chǎn)負債表中,用負數(shù)金額表示應收賬款和應付賬款。
2021-08-27 15:18:45
你好,你要申報什么?
2021-03-05 13:17:54
這是往來重分類,這樣申報是正確的
2021-03-05 10:33:01
您好,保持一貫性,前期沒有重分類的,現(xiàn)在也不用重分類。
2020-07-21 10:04:28
你好,資產(chǎn)負債表上的其他應付款是負數(shù)調(diào)整到其他應收款填寫 其他應收款是負數(shù)調(diào)整到其他應付款欄次填寫
2020-07-06 14:56:56
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