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送心意

牛老師

職稱注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-04-10 12:57

你好,一般納稅人在異地預(yù)繳的增值稅,回到機(jī)構(gòu)所在地納稅申報(bào)時填寫在附表四對應(yīng)欄的本期發(fā)生額和本期實(shí)際抵減稅額欄,抵減當(dāng)期你公司應(yīng)納增值稅金額就可以了。

牛老師 解答

2019-04-10 12:59

小規(guī)模納稅人填寫在納稅申報(bào)表的本期預(yù)繳稅款欄就可以了。

四毛呀 追問

2019-04-10 13:03

異地預(yù)繳的也可以抵扣你本地申報(bào)的增值稅 是吧?

牛老師 解答

2019-04-10 13:24

是的,可以填寫抵扣的

四毛呀 追問

2019-04-10 20:48

關(guān)于異地預(yù)交抵扣的問題,你的意思是,比如:我應(yīng)繳納10萬稅,我在異地預(yù)交了2萬,我回機(jī)構(gòu)申報(bào)時候就是10-2=8萬的稅,是吧

牛老師 解答

2019-04-10 21:38

你好,會機(jī)構(gòu)還是申報(bào)10萬,然后再填寫2萬抵扣,最終是再繳納8萬。

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你好,應(yīng)當(dāng)是應(yīng)納稅額=銷項(xiàng)稅額-(進(jìn)項(xiàng)稅額-不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額)
2017-11-08 16:31:54
是的,就是例如說的意思。因?yàn)閼?yīng)納增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額 - 進(jìn)項(xiàng)稅額
2019-03-15 10:29:35
是的啊                               
2017-11-14 14:29:38
業(yè)務(wù)1可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)稅額差額轉(zhuǎn)入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
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