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送心意

暖暖老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師,審計師

2019-04-10 15:11

你好,可以的,做到18年先沖了暫估再做賬

啊呦 追問

2019-04-10 15:12

具體怎么做分錄呀

暖暖老師 解答

2019-04-10 15:21

你當(dāng)時的暫估分錄怎么做的

啊呦 追問

2019-04-10 15:23

主營業(yè)務(wù)成本   應(yīng)付賬款   
我主要不太明白  現(xiàn)在19年的費(fèi)用怎么入到18年  需要以前年度損益調(diào)整嗎?

暖暖老師 解答

2019-04-10 15:28

需要用以前年度損益調(diào)整,跨年了

啊呦 追問

2019-04-10 15:29

借  管理費(fèi)用  貸  以前年度損益調(diào)整?

暖暖老師 解答

2019-04-10 15:30

管理費(fèi)用用以前年度代替

啊呦 追問

2019-04-10 15:31

借  以前年度損益調(diào)整  貸  現(xiàn)金?

暖暖老師 解答

2019-04-10 15:44

以前沒付款,現(xiàn)在付款的話是對的

啊呦 追問

2019-04-10 15:47

好的  謝謝老師

暖暖老師 解答

2019-04-10 15:49

不客氣麻煩給于五星

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相關(guān)問題討論
你好,可以的,做到18年先沖了暫估再做賬
2019-04-10 15:11:39
你好,可以的,同時把成本暫估沖了
2019-04-12 19:47:23
你好,你這個是因?yàn)楫?dāng)時暫估有問題,還是有19年的購入
2019-04-18 14:54:52
您好 如果是18年白條的發(fā)票 可以
2019-05-14 21:40:26
您好,如果不影響今年的利潤總額的話,沖暫估時,借;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù),貸:應(yīng)付賬款-暫估款,負(fù)數(shù)。再做,借:利潤分配-未分配利潤,負(fù)數(shù),貸;以前年度損益調(diào)整,負(fù)數(shù)。
2019-06-15 12:43:30
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