
老師,做完借利潤分配 貸應(yīng)付職工薪酬 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表不平,怎么處理呢
答: 為什么是借利潤分配? 利潤表和資產(chǎn)負(fù)債表不平是指 期末未分配利潤不等于期初加本年的凈利閏嗎?你做了未分配利潤,這肯定就不等啊
利潤分配后,資產(chǎn)負(fù)債表借貸方不平 怎么處理呢
答: 利潤分配后,資產(chǎn)負(fù)債表借貸方不平 需要找出不平的原因,一般不平的原因有可能是金額寫錯,也有可能是會計分錄有誤。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師請問,如果本月(4月)只計提1000的工資,其他的沒有收入成本費用。分錄是不是這樣:①計提工資:借:管理費用-工資 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資②結(jié)轉(zhuǎn)費用:借:本年利潤 貸:管理費用-工資③結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤:借:利潤分配-未分配利潤 貸:本年利潤 請問如何填寫資產(chǎn)負(fù)債表申報???資產(chǎn)負(fù)債表中我只填寫應(yīng)付職工薪酬1000,未分配利潤-1000。然后保存不了,提示資產(chǎn)合計不符合邏輯,不能為零。請問我應(yīng)該怎么做才合理。
答: 你的企業(yè)沒有注冊資本嗎? 你這樣的表格雖然符合恒等式,但是明顯是資不抵債的。

