
老師公司1月份開業(yè),沒(méi)有投入實(shí)收資本,只產(chǎn)生了一個(gè)計(jì)提工資,請(qǐng)問(wèn)資產(chǎn)負(fù)債表怎么做,資產(chǎn)方是0啊,不知道怎么能平我做的1月份分錄,順便請(qǐng)問(wèn)您我這么多對(duì)嗎:借管理費(fèi)用1000 貸應(yīng)付職工薪酬1000借本年利潤(rùn)1000 貸管理費(fèi)用1000借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 1000 貸本年利潤(rùn) 1000我就這幾筆分錄資產(chǎn)負(fù)債表做不平,我做完了負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)是2000. 但是資產(chǎn)方是0. 不知道怎么弄了
答: 您好 做完了負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì)應(yīng)該是0 . 資產(chǎn)方也是0啊
籌建期資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)與負(fù)債及所有者權(quán)益,期初的可以對(duì)上,期末余額對(duì)不上,資產(chǎn)余額:貨幣資金期初16900.12,本月老板墊了24000,現(xiàn)金用了23757.42,期末貨幣資金為17142.7,負(fù)債及所有者權(quán)益,期初余額應(yīng)付職工薪酬16800,其他應(yīng)付款22779,未分配利潤(rùn)-22678.88,而期末余額應(yīng)付職工薪酬16800,其他應(yīng)付款24000,未分配利潤(rùn)-23757.42,最后算出的資產(chǎn)期末余額為17142.7,負(fù)債及所有者權(quán)益期末余額17042.58,不平,可是查不出哪里錯(cuò)了
答: 可能是財(cái)務(wù)費(fèi)用影響,導(dǎo)致未分配利潤(rùn)數(shù)據(jù)不對(duì) 你查一下,差額是100.12元
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
資產(chǎn)負(fù)債表為啥未分配利潤(rùn)和所有者權(quán)益是負(fù)數(shù)啊
答: 你好,說(shuō)明企業(yè)是虧損,而且虧損金額超過(guò)了股東投資

