老師,請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù),怎么調(diào)整 問(wèn)
不需要做賬調(diào)整,只是做報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對(duì)方科目反應(yīng) 答
公司做員工宿舍,這個(gè)打井的費(fèi)用計(jì)入管理費(fèi)用還是 問(wèn)
你好,這個(gè)金額有多少。 答
建筑公司和甲方簽訂的總合同A繳納印花稅,然后把A 問(wèn)
要,B合同還要再次繳納印花稅 答
老師:?jiǎn)T工收了公司營(yíng)業(yè)款沒(méi)有存回公司,公司去法院 問(wèn)
你好,這個(gè)沒(méi)有什么影響,不用擔(dān)心。 答
老師,個(gè)體工商戶一直是定核征收,5月份開(kāi)了15萬(wàn)的安 問(wèn)
你好核定的金額是多少啊 答

實(shí)際付款是2000元,但是供應(yīng)商開(kāi)票開(kāi)的2200元,200的差異入什么科目???
答: 您好 200的差異可以沖減發(fā)票入賬時(shí)候的成本或者計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入
想滿足在同一個(gè)供應(yīng)商里我可以看到那些是暫估應(yīng)付帳款的部份,這些是實(shí)際開(kāi)票了的應(yīng)付帳款部份,我的科目應(yīng)該怎么設(shè)置呢?
答: 你好 你可以分明細(xì)來(lái) 。 比如你們經(jīng)常發(fā)生暫估的話 在沒(méi)取得發(fā)票的時(shí)候 你做 應(yīng)付賬款-暫估
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
供應(yīng)商開(kāi)票給我,多開(kāi)了幾十塊錢(qián),我是按實(shí)際貨款付款的,那多出來(lái)的幾十塊錢(qián)怎么平賬呢?還是說(shuō)讓供應(yīng)商下個(gè)月少開(kāi)幾十塊,這樣可以嗎??jī)蓚€(gè)問(wèn)題都希望得到回答,謝謝!
答: 您好,如果你和供應(yīng)商以后還有業(yè)務(wù)往來(lái),多開(kāi)的發(fā)票可以掛往來(lái),按發(fā)票金額入賬,然后你少付的錢(qián),記應(yīng)付賬款,然后你看哪塊不清楚的,你還可以再追問(wèn)

