
想滿足在同一個供應(yīng)商里我可以看到那些是暫估應(yīng)付帳款的部份,這些是實際開票了的應(yīng)付帳款部份,我的科目應(yīng)該怎么設(shè)置呢?
答: 你好 你可以分明細來 。 比如你們經(jīng)常發(fā)生暫估的話 在沒取得發(fā)票的時候 你做 應(yīng)付賬款-暫估
實際付款是2000元,但是供應(yīng)商開票開的2200元,200的差異入什么科目?。?/p>
答: 您好 200的差異可以沖減發(fā)票入賬時候的成本或者計入營業(yè)外收入
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
實際已經(jīng)支付了供應(yīng)商利潤,應(yīng)做在哪類科目?
答: 你好,什么交支付了供應(yīng)商利潤?供應(yīng)商是貨款才對
供應(yīng)商開票給我,多開了幾十塊錢,我是按實際貨款付款的,那多出來的幾十塊錢怎么平賬呢?還是說讓供應(yīng)商下個月少開幾十塊,這樣可以嗎?兩個問題都希望得到回答,謝謝!
換來的承兌去給上游客戶回款平賬,但是對應(yīng)下游的客戶回款沒那么多,下游客戶沒法下賬,只能實際回款給供應(yīng)商,但是賬面這邊對應(yīng)應(yīng)付金額沒有減少,賬目怎么做呢?


mu紅 追問
2020-07-30 08:41
meizi老師 解答
2020-07-30 09:04