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孫白露辰
于2019-03-23 15:11 發(fā)布 ??917次瀏覽
郭老師
職稱: 初級會計師
2019-03-23 15:42
預付賬款
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對于,供應商給返利,但還沒有到帳。這邊要掛 在哪個科目上呢?做帳
答: 預付賬款
老師請問,我公欠供應商0.03元,不給了,也不想掛帳了,怎么做帳務處理弄沒了
答: 營業(yè)外收入就可以 這個金額不大沒影響的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
想滿足在同一個供應商里我可以看到那些是暫估應付帳款的部份,這些是實際開票了的應付帳款部份,我的科目應該怎么設置呢?
答: 你好 你可以分明細來 。 比如你們經(jīng)常發(fā)生暫估的話 在沒取得發(fā)票的時候 你做 應付賬款-暫估
進貨時,供應商贈送了一批不同本品的商品作為贈品給我們,這些贈品可以銷售也可以當促銷商品贈送出去,請問這秕贈品怎么入帳?若贈品銷售出去或當促銷品送出去又怎么做帳?謝謝!
討論
老師企業(yè)收供應商廢品后36元,供應商補價差9元,以舊換新45元的商品,要如何做賬,科目怎樣顯示
老師,供應商返獎屬于什么科目
你好,老師,我們的客戶少付的尾數(shù)應該入哪個科目?同時,我們少付給供應商 的尾數(shù)又是要入哪個科目?
付供應商的錢 中間有優(yōu)惠 入什么科目?
郭老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師
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