
老師前一個會計做的帳一踏糊凃而且前面的帳也不給我:只給不齊的報表,現(xiàn)在要命的是增值稅固定資產(chǎn)進項中有余額而實際是沒有的我該如何沖銷
答: 沒有之前的你這個沒法做的
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務(wù)報銷,正常是直接沖其他應(yīng)收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應(yīng)收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,是不是給固定資產(chǎn)計提折舊的前提是,固定資產(chǎn)買的時候入賬了。我發(fā)現(xiàn)我們公司的固定資產(chǎn)都沒有做帳,而且發(fā)票有好多都沒有了
答: 是的 買的時候要入賬 而且要有合規(guī)發(fā)票 否則無法稅前扣除的

