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送心意

暖暖老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2019-04-12 15:42

對(duì)的,出口的本來(lái)就是免稅的,直接計(jì)提銷項(xiàng)稅額

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對(duì)的,出口的本來(lái)就是免稅的,直接計(jì)提銷項(xiàng)稅額
2019-04-12 15:42:40
你好,報(bào)關(guān)金額視同含稅確認(rèn), 按總收入/1.13*0.13計(jì)算繳納增值稅
2021-07-09 11:11:41
可以的,你這個(gè)是屬于鏡頭環(huán)節(jié)的,增值稅是可以抵減境內(nèi)的銷項(xiàng)的。不用不用,你后面所說(shuō)的,這個(gè)是出口才單獨(dú)在這一塊兒處理。
2020-01-19 08:33:18
對(duì)于進(jìn)口貨物的增值稅繳納,應(yīng)當(dāng)在海關(guān)填發(fā)的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書(shū)之日起15日內(nèi)繳納稅款。 如果進(jìn)口的貨物做內(nèi)銷,需要進(jìn)行納稅申報(bào)。在納稅申報(bào)時(shí),需要將進(jìn)口貨物的增值稅專用繳款書(shū)作為抵扣憑證進(jìn)行抵扣。具體的納稅申報(bào)流程可以參考國(guó)家稅務(wù)總局的相關(guān)規(guī)定。 對(duì)于銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)的增值稅計(jì)算,一般是按照以下方式進(jìn)行:銷項(xiàng)稅額=銷售額×稅率;進(jìn)項(xiàng)稅額=購(gòu)進(jìn)貨物或者接受勞務(wù)支付的含稅金額×稅率。因此,增值稅稅額=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額。
2023-11-06 09:34:00
你好,是需要的,退稅率為0,視同內(nèi)銷征稅。
2020-06-28 11:48:54
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