
差額征稅,就是現(xiàn)在申報(bào)的話只需要在主表上填扣除差額后的銷售額嘛?
答: 差額征稅,在小規(guī)模納稅申報(bào)附表一里填寫
老師:差額征稅小規(guī)模企業(yè)的增值稅申報(bào)表銷售額是按扣除差額后的不含稅銷售額填列,企業(yè)所得稅是營(yíng)業(yè)收入按未扣除差額后的不含稅銷售額填列對(duì)嗎
答: 你好! 是的,你的理解很對(duì)
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
小規(guī)模納稅人差額征收,自開的普通發(fā)票含稅銷售額165886,扣除額154394,稅務(wù)局代開的含稅銷售額8541.申報(bào)表怎么填
答: 代開的專票在主表1-3里面的稅務(wù)機(jī)關(guān)開具發(fā)票填寫 另外 的自開的在第10行填寫


小草 追問
2019-04-12 17:08
果果老師 解答
2019-04-13 19:25