
深圳星途大酒店報稅實操那里,增值稅申報表填寫,銷項稅不是被進項稅抵扣完了嗎還有留抵,本期繳納上期應(yīng)納稅額那欄數(shù)據(jù)哪里來的呢???
答: 可以截圖下申報表數(shù)據(jù)給我嗎,本期繳納上期應(yīng)納稅額是指本期繳納上個月應(yīng)該繳納的數(shù)據(jù),與本月的數(shù)據(jù)無關(guān)的,你要看期初有多少未交增值稅。
老師,我把上期留抵增值稅額做了進項稅轉(zhuǎn)出,那么報增值稅納稅申報表時,要把留抵金額那欄填零,進項稅轉(zhuǎn)出那欄填留抵的金額嗎?
答: 你好!對的。就是這樣申報了。
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
本期進項稅額多,會產(chǎn)生留抵,申報表留抵稅額應(yīng)填寫在那一欄里?
答: 表二,第2蘭只填寫本期認(rèn)證并且本期抵扣的數(shù)就可以了嗎?26蘭填寫本期認(rèn)證本期未抵扣的數(shù)對嗎?不會提示輔導(dǎo)期什么的嗎?

