
請(qǐng)問老師,我們3月購(gòu)進(jìn)的庫(kù)存商品已收到進(jìn)倉(cāng)了,但發(fā)票還沒收到,做賬可以暫估進(jìn)倉(cāng)嗎?如何賬目處理?
答: 可以的,借庫(kù)存商品貸銀存/應(yīng)付賬款
請(qǐng)問老師,上月收到商品但未收到發(fā)票,收到商品時(shí)已做入庫(kù)處理,并做這樣的分錄,借:庫(kù)存商品、暫估進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)付賬款,本月收到發(fā)票該怎么做分錄
答: 暫估入庫(kù),不做暫估進(jìn)項(xiàng)稅,做借方庫(kù)存商品暫估入庫(kù)貸方銀行或者應(yīng)付賬款 收到發(fā)票沖暫估分錄,做借方庫(kù)存商品進(jìn)項(xiàng)稅貸方銀行
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想問一下,上個(gè)月做了加工費(fèi)的暫估入賬,還寫了進(jìn)倉(cāng)單,這個(gè)月收到發(fā)票了,要做沖暫估入賬的進(jìn)倉(cāng)單嗎?如果要做,怎樣做?
答: 你好,取得發(fā)票要做沖暫估入賬的進(jìn)倉(cāng)單 做進(jìn)倉(cāng)單的負(fù)數(shù)就是了

