
老師,我們買了苗木直接銷售,收到貨以后,我們做了入庫單,并入賬,后面我才收到發(fā)票,可不可以這樣處理:借:庫存商品-暫估,貸其他應(yīng)付,收到發(fā)票:借:庫存商品-苗木貸庫存商品-暫估,那老師,但是我還沒收到發(fā)票,就要出庫了,我怎么處理?求分錄
答: 出庫的話正常結(jié)轉(zhuǎn)成本 等到發(fā)票到了 如果由差額再調(diào)整營業(yè)成本
老師,我們買了苗木直接銷售,收到貨以后,我們做了入庫單,并入賬,后面我才收到發(fā)票,可不可以這樣處理:借:庫存商品-暫估,貸其他應(yīng)付,收到發(fā)票:借:庫存商品-苗木貸庫存商品-暫估
答: 你好,可以這么去處理的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
21年3月預(yù)估了庫存商品20萬,借庫存商品20萬,貸其他應(yīng)付款20萬,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品,借主營業(yè)務(wù)成本20萬,貸庫存商品20萬。12月末發(fā)現(xiàn)沒進這批庫存商品,怎么沖紅?會計分錄是什么
答: 借其他應(yīng)付款貸庫存商品 借庫存商品 貸利潤分配未分配利潤 匯算清交在納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項目其他,填寫帳載金額20萬


毛毛蟲 追問
2019-09-03 11:56
軼塵老師 解答
2019-09-03 11:57
毛毛蟲 追問
2019-09-03 12:02
軼塵老師 解答
2019-09-03 12:06
毛毛蟲 追問
2019-09-03 21:55
軼塵老師 解答
2019-09-03 22:29