老師,我客戶給我轉(zhuǎn)了貨款后,后來因為各種原因訂單 問
你好,你這個需要跟對方去確認,如果確認不用再開票了,你就轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入。 答
不明白BD選項怎么算,題目中也沒有說明權(quán)重呀 問
B 選項(錯誤):組合標準差公式含相關(guān)系數(shù),本題相關(guān)系數(shù)0.2大于 -1,無法通過權(quán)重讓風險完全抵消,標準差不可能為 0?。D 選項(正確):組合標準差≤各資產(chǎn)標準差最大值(乙的15%?),因全投乙時標準差為15%,故組合標準差不超過15%?。 答
老師請問當月需要計提本月增值稅及其附加嗎?報表 問
當月需要計提本月增值稅及其附加。 答
體育協(xié)會舉辦游泳比賽,獲獎著按偶然所得繳納個人 問
您好, 這個沒有限制,都需要申報 答
老師好,1-5月個人所得稅每月申報金額都低于5000,6 問
你好,回去更正申報治可以 答

老師,我們買了苗木直接銷售,收到貨以后,我們做了入庫單,并入賬,后面我才收到發(fā)票,可不可以這樣處理:借:庫存商品-暫估,貸其他應(yīng)付,收到發(fā)票:借:庫存商品-苗木貸庫存商品-暫估
答: 你好,可以這么去處理的
庫存商品暫估入庫借:庫存商品暫估入庫 應(yīng)交稅費銷項 貸:應(yīng)付賬款結(jié)轉(zhuǎn)成本借:其他業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品暫估入庫等發(fā)票到了以后,需要沖成本嗎
答: 你好,暫估入庫分錄是 借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本 如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我們買了苗木直接銷售,收到貨以后,我們做了入庫單,并入賬,后面我才收到發(fā)票,可不可以這樣處理:借:庫存商品-暫估,貸其他應(yīng)付,收到發(fā)票:借:庫存商品-苗木貸庫存商品-暫估,那老師,但是我還沒收到發(fā)票,就要出庫了,我怎么處理?求分錄
答: 出庫的話正常結(jié)轉(zhuǎn)成本 等到發(fā)票到了 如果由差額再調(diào)整營業(yè)成本

