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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-04-15 09:05

1、紅字發(fā)票

借:應收賬款 退票的不含稅數(shù)負數(shù)

貸:以前年度損益調(diào)整 退票的不含稅數(shù)負數(shù)

應交稅金-應交增值稅-銷項稅額 負數(shù)
沖回12月份結(jié)轉(zhuǎn)成本

2、借:庫存商品 根據(jù)當時的結(jié)轉(zhuǎn)成本(同時增加數(shù)量)

貸:以前年度損益調(diào)整 根據(jù)當時的結(jié)轉(zhuǎn)成本

3、結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤

借:利潤分配-未分配利潤

貸:以前年度損益調(diào)整 (余額)

跨年紅沖發(fā)票的賬務處理,先做一筆相同沖減掉之前的,然后做一筆當下開的正確的發(fā)票金額就可以了。

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相關問題討論
就按紅字發(fā)票做分錄就可以了,只不過數(shù)據(jù)都填負數(shù),款項未退就計入應付賬款或者應收賬款貸方都可以的。
2018-05-03 10:23:52
你好,這個月開紅字發(fā)票做紅字發(fā)票分錄
2020-08-05 10:14:02
紅字發(fā)票只能銷售方開,購買方開不了,銷售方做科目不變數(shù)字是負數(shù),購買方要是之前認證開紅字信息表上傳之后申報進項稅額轉(zhuǎn)出 借庫存商品 負數(shù) 貸應付賬款 負數(shù) 進項稅額轉(zhuǎn)出
2019-06-21 16:48:31
是買一贈一中返利品的價格
2018-01-25 09:15:44
你好,就是申請方的不同,賬務處理是一致的
2017-04-14 11:57:49
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