
老師,你好,我資產(chǎn)負(fù)債表出來以后其他金額都對得到,就是其他應(yīng)收和其他用應(yīng)付不知道怎么對不到了,麻煩老師指點(diǎn)下有什么辦法
答: 是不是資產(chǎn)負(fù)債表上的其他應(yīng)收與其他應(yīng)付做了往來重分類
王老師您好。資產(chǎn)負(fù)債表和科目余額表的其他應(yīng)付及其他應(yīng)收款項(xiàng)對不上。這是為什么啊。麻煩老師教我。您辛苦
答: 看下你的其他應(yīng)付款是不有借方余額,其他應(yīng)收款是不有貸方余額。
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,掛在法人名下的其他應(yīng)付款和其他應(yīng)收款可以對沖嗎?因?yàn)橹皶?jì)掛在其他應(yīng)收、其他應(yīng)付金額太大了,不知道該怎么調(diào)小一點(diǎn)才合適?
答: 你好,是可以對沖的。


smile 追問
2019-04-15 11:55
文文老師 解答
2019-04-15 12:18