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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-04-15 13:29

你好,你第一個分錄金額是負(fù)數(shù)嗎?

小陳陳 追問

2019-04-15 13:30

是的

鄒老師 解答

2019-04-15 13:31

你好,那是這樣做分錄的

小陳陳 追問

2019-04-15 13:34

老師,為什么購貨退回結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本,不能做,借,主營業(yè)務(wù)成本-26667.47,貸,庫存商品-26667.47,這樣做,不對嗎?

鄒老師 解答

2019-04-15 13:35

你好,也可以這樣的,兩種方法 結(jié)果是一樣的

小陳陳 追問

2019-04-15 13:55

可是,如果采用第二種做法,庫存和庫存軟件上的庫存就對不上,庫存借方就是-23051.09

鄒老師 解答

2019-04-15 13:57

你好,庫存商品借方正數(shù),與貸方負(fù)數(shù)是一個意思啊
怎么會有不同結(jié)果呢

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你好,你第一個分錄金額是負(fù)數(shù)嗎?
2019-04-15 13:29:57
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沒有問題,但建議按照實際銷售出去的庫存商品結(jié)轉(zhuǎn)至主營業(yè)務(wù)成本。未銷售出去或者可能退貨的商品暫時不接轉(zhuǎn)。退貨時,借其他應(yīng)付款,貸庫存商品。
2019-02-01 06:48:11
對的,同學(xué)你思路很清晰呢
2019-04-02 11:09:08
軟件做賬的最好把你的主營業(yè)務(wù)收入放到貸方負(fù)數(shù)。
2022-10-19 09:17:34
借庫存商品 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(進項稅) 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn): 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 銷售 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅(銷項稅 ) 資金流入 借:銀行存款 貸:應(yīng)收賬款 資金流出 借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款
2020-11-16 15:04:09
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