
老師,12月銷售貨物,發(fā)票未到,做暫估入庫,借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 月底并結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。1月發(fā)票回來,沖回暫估入庫,借:庫存商品 紅字 貸: 應(yīng)付賬款 紅字 1月底成本也需要結(jié)轉(zhuǎn)沖回么 借:主營業(yè)務(wù)成本 紅字 貸:庫存商品 紅字 再做一次按照實際出庫的 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品,民幫我看看有哪里不對么?
答: 你好,12月的先紅沖,成本也紅沖,1月再按發(fā)票入賬結(jié)轉(zhuǎn)成本
當(dāng)月暫估入庫時借:庫存商品,貸應(yīng)付賬款,然后暫估的貨結(jié)轉(zhuǎn)成本了,借主營業(yè)務(wù)成本,貸:庫存商品,下月沖暫估時是否需要借庫存商品紅字,貸應(yīng)付賬款紅字,然后相應(yīng)的成本分錄也要紅字沖銷?借主營業(yè)務(wù)成本紅字,貸庫存商品紅字
答: 你好 對的是這么做的
報考2022年中級會計職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
我做的分錄是借:庫存商品 暫估 9600 貸:應(yīng)付賬款-暫估 9600成本結(jié)轉(zhuǎn)借:主營業(yè)務(wù)成本 9600 貸:庫存商品 暫估 9600發(fā)票跨年收到借:借:庫存商品 暫估 9600 紅字 貸:應(yīng)付賬款-暫估 9600 紅字借:主營業(yè)務(wù)成本 9600紅字 貸:庫存商品 暫估 9600紅字實際成本借:主營業(yè)務(wù)成本 8600 貸:庫存商品 暫估 8600誤差了1000我不知道這樣做對不如果是對的 誤差怎么辦呢
答: 分錄的處理是沒有問題的,你這個有誤差是正常的,因為賬戶和實際發(fā)票肯定會有差額呀,你有誤差就沖進(jìn)了你當(dāng)月的這個成本了。


筱 追問
2019-04-17 16:58
丁老師 解答
2019-04-17 17:00