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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-15 14:10

管理費(fèi)用你看下是不是沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,還有余額

檸檬茶 追問

2019-04-15 14:14

都結(jié)轉(zhuǎn)了

檸檬茶 追問

2019-04-15 14:16

我是直接做的,借未交增值稅480,貸管理費(fèi)用

郭老師 解答

2019-04-15 14:16

那你資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤期末-期初=凈利潤嗎

檸檬茶 追問

2019-04-15 14:17

沒做借管理費(fèi)用貸銀存

檸檬茶 追問

2019-04-15 14:21

不等于,差了480

郭老師 解答

2019-04-15 14:24

截圖你的管理費(fèi)用余額表

郭老師 解答

2019-04-15 14:24

截圖科目余額表,主要看管理費(fèi)用那欄

檸檬茶 追問

2019-04-15 14:29

老師圖上傳不了

郭老師 解答

2019-04-15 14:55

左下角有個(gè)插入圖片

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好 可以看一下明細(xì)找一下原因
2020-04-13 12:42:54
學(xué)員你好,除非回到去年同期,否則沒有辦法修正
2021-11-03 20:43:01
你好,退貨成本你是怎么做的憑證。
2018-06-13 21:53:44
對(duì)的,損益類科目月底沒有余額的。
2016-06-05 15:56:56
1借方出現(xiàn)了負(fù)數(shù)是嗎,正常結(jié)轉(zhuǎn)損益。 2 正數(shù)的管理費(fèi)用加上負(fù)數(shù)的管理費(fèi)用是正確的
2020-04-21 17:12:35
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